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长春祈健组织开展“三体系”内部审计工作

发布日期:2019/4/30 11:30:22    浏览:0次

4月11日至19日,祈健生物组织开展了“三体系”内审工作。公司高管、各部门负责人及内审员参加了此次审核工作。

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在内审首次会上,沈红杰总经理表示要加强本次审计的深度和力度,审计小组的成员也要珍惜审计机会,通过此次内审增加自己的能力和学识。内审组组长王瑛杰宣读本次内审实施计划,提出本次内审要从质量文件体系入手,结合现场检查,将各个体系文件进行穿插审计。成立5个审核小组,分别对各个部室进行审计,审核过程通过谈话、询问、现场实地调查及查看文件资料等方式开展,严格对照审核标准,最终形成各小组内部审核意见,在末次会议上由每个审核小组组长对内审情况进行了通报,并进行了下一步整改工作安排。

为期一周的内审工作,26名内审员认真履职尽责、严格审核把关,重点看问题找不足,审核不留死角,查问题不留情面,这是一次有成效内部审核。副总经理徐俊峰在内审末次会上对本次内审工作给予了肯定,并指出通过此次内审,确保了体系运行的有效性和适宜性,提升了企业的整体管理水平。要求各部门重视内部审计,不仅是提升公司管理的工作,也是提高部门工作的重要手段。


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